
第一部分 單位概況
一、主要職責
南通市住房公積金管理中心負責全市行政區域內住房公積金的管理運作。主要職責為:
(一)編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃;
(二)負責記載住房公積金的繳存、提取、使用等情況;
(三)負責住房公積金的核算;
(四)審批住房公積金的提取、使用;
(五)負責住房公積金的保值、增值和歸還;
(六)編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告;
(七)負責對住房公積金經辦銀行業務上的管理;
(八)承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。
二、機構設置
南通市住房公積金管理中心內設機構:綜合科、政策信息科、歸集管理科、資金運作科(資產保全科)、會計核算科、財務審計科、監察室、行政服務處、崇川區辦事處、開發區辦事處、港閘區辦事處、政務中心辦事處、客戶服務中心、通州管理部、海安管理部、如皋管理部、海門管理部、啟東管理部。
三、單位性質及經費管理方式
南通市住房公積金管理中心為市政府直屬副處級事業單位,經費管理方式為財政收支統管,按《事業單位會計制度》核算。
四、2014年度工作任務
(一)歸集工作。一是擴大建制范圍。以擴大公積金覆蓋范圍為重點,著力推進新建擴面和已建單位建制人數挖潛工作,有效擴大公積金覆蓋率。二是建立聯動機制。逐步建立行業、連鎖、集團企業的擴面、挖潛、基數調整的聯動機制,推動行業聯動、區域聯動。三是推動欠繳執法。加大對欠繳單位的追繳力度,繼續開展通過行政推動、行政執法相結合的方法清理欠繳單位的工作,切實維護職工合法權益。四是推動稽核工作。加強繳存單位的信息比對工作,擴大基數調整覆蓋面,提高繳存基數平均水平,提高繳存額度。五是嚴格依法行政。進一步完善依法行政工作,梳理工作職責,明確工作責任,改進工作流程,推進行政執法的分級管理,夯實行政執法的基礎。六是規范支取秩序。嚴格按照公積金提取實施細則的要求辦理,杜絕各種不合理支取。杜絕虛假訴訟,規范公積金支取正常秩序。七是推進逐月還貸。整合逐月還貸和部分逐月還貸規則、流程,合理操作方式和簡化有關手續,擴大逐月還貸的覆蓋面。八是積極處理信訪投訴。重視職工個人投訴的處理,維護廣大職工的合法權益,構建和諧勞資關系。
(二)貸款工作。一是密切關注房地產市場走勢,把握貸款政策導向,跟進管理措施。積極儲備服務項目,適時推出新的貸款服務項目。二是保持貸款政策的穩定,嚴格執行貸款政策,采取有效措施,積極穩妥地發放貸款。三是推進貸款專項治理工作,推動誠信管理。四是解除貸款或有風險。注重對貸款資金的安全管理,加大對風險貸款的清理和回收。五是清理逾期常態化。采取有效措施進行跟蹤和催收,確保資金安全。
(三)作風建設工作。一是強化內部管理。出臺《行政績效考核辦法》,推行月評季考和年終考核制度,提升管理科學化水平,增強干部職工的責任意識,提高執行力、落實力和效率。二是改進窗口管理。比照市區政務中心公積金窗口的服務標準并推廣運用,形成具有南通獨特競爭力的政務服務體系。三是推進政務公開。堅持信息公開,完善公開辦事制度。改進網站管理,拓寬便民服務項目,打造便民服務平臺。四是深化惠民服務。充實“零距離服務”品牌,完善客服熱線管理,推進龍卡發放,增設銀行服務網點,適時推出便民服務措施。
(四)管理工作。一是加快信息化建設步伐。全面啟用新一代住房公積金信息系統,創建為今后開通新服務項目提供可能的技術平臺。二是推進歸集工作精細化。完善制度建設,逐步建立催繳、封存、執法等事項的具體管理措施。三是推進貸款工作精細化。研究貸款管理措施,加強貸款審批管理,嚴防騙貸、假貸,明確不良信用記錄等問題,進一步防范風險。四是推進財務工作精細化。加強基礎管理和制度建設,強化資金運作的結構性調整,合理配置資金流,規范內部和承辦銀行的會計核算工作。節儉財務開支,全部鋪開內審工作。五是推進ISO9001質量管理體系的常態化管理。六是建立健全不良信用檔案管理辦法,將公積金不良信用逐步融入南通市公共信用信息平臺,防范公積金管理風險。七是統一檔案管理。
第二部分 2014年支出預算情況
2014年支出預算為2118.98萬元。按功能科目分類為其他支出2118.98萬元;按經濟科目分類,包括基本支出1467.16萬元,項目支出651.82萬元。
具體詳見“2014年南通市住房公積金管理中心支出預算表”(附件1)
第三部分 2014年“三公”經費預算情況
2014年,因公出國(境)費用、公務接待費和公務用車購置及運行費等“三公”預算共55.20萬元。
一.因公出國(境)費用預算為0。
二.公務接待費預算為21.40萬元。
三.公務用車購置及運行費預算為33.80萬元。
具體詳見“2014年南通市住房公積金管理中心‘三公’經費預算表” (附件2)
附件1: |
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2014年南通市住房公積金管理中心支出預算表 |
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單位:萬元 |
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功能分類 |
預算數 |
經濟分類 |
預算數 |
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1.一般公共服務 |
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一、基本支出 |
1467.16 |
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2.公共安全 |
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二、項目支出 |
601.82 |
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3.教育 |
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不可預見費 |
50 |
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4.科學技術 |
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5.文化體育與傳媒 |
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6.社會保障和就業 |
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7.醫療衛生 |
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8.節能環保 |
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9.城鄉社區 |
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10.農林水 |
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11.交通運輸 |
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12.資源勘探電力信息 |
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13.商業服務業 |
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14.金融 |
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15.國土海洋氣象 |
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16.住房保障 |
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17.糧油物資儲備 |
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18.其他支出 |
2118.98 |
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合計 |
2118.98 |
合計 |
2118.98 |
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附件2: |
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2014年南通市住房公積金管理中心 “三公”經費預算表 |
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單位:萬元 |
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項目 |
本年預算數 |
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合計 |
55.2 |
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1、因公出國(境)費用 |
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2、公務接待費 |
21.4 |
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3、公務用車費 |
33.8 |
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其中:(1)一般公務用車運行維護費 |
33.8 |
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(2)執法執勤及特種業務用車運行維護費 |
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(3)一般公務用車購置費 |
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(4)執法執勤及特種業務用車購置費 |
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注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤等用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 |