第一部分 單位概況
一、主要職責:
南通市住房公積金管理中心負責全市行政區(qū)域內住房公積金的管理運作。主要職責為:
(一)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃;
(二)負責記載住房公積金的繳存、提取、使用等情況;
(三)負責住房公積金的核算;
(四)審批住房公積金的提取、使用;
(五)負責住房公積金的保值、增值和歸還;
(六)編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告;
(七)負責對住房公積金經(jīng)辦銀行業(yè)務上的管理;
(八)承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。
二、機構設置:
南通市住房公積金管理中心內設機構:綜合科、政策信息科、歸集管理科、資金運作科(資產(chǎn)保全科)、會計核算科、財務審計科、監(jiān)察室、行政服務處、崇川區(qū)辦事處、開發(fā)區(qū)辦事處、港閘區(qū)辦事處、政務中心辦事處、客戶服務中心、通州管理部、海安管理部、如皋管理部、海門管理部、啟東管理部。
三、單位性質及經(jīng)費管理方式:
南通市住房公積金管理中心為市政府直屬副處級事業(yè)單位,經(jīng)費管理方式為財政收支統(tǒng)管,按《事業(yè)單位會計制度》核算。
四、2016年度工作任務:
具體業(yè)務指標:公積金當年歸集86億元,新建單位1000個,新建人數(shù)6萬人,個貸逾期率控制在1.5‰以內,增值收益率為全省平均水平,確保全年無安全(包括資金安全)責任事故。
(一)以勞動競賽為抓手,強力推進歸集擴面。開展公積金歸集勞動競賽活動。強化行政執(zhí)法和督辦落實工作。提高政策宣傳的質量。強化社保等部門的聯(lián)動,為新建擴面創(chuàng)造條件。.抓實基數(shù)調整,抓好催繳挖潛。
(二)以調整貸款制度為契機,發(fā)揮公積金的效能。加快貸款實施細則等各項貸款管理規(guī)范執(zhí)行情況調研。優(yōu)化貸款審批流程。增強對新市民等剛需家庭購房需求的支持。進一步防范貸款風險,遏制逾期率上升勢頭。
(三)以預算管理為突破口,提高公積金安全性。加強預算管理,增強資金流動性。繼續(xù)推行公積金資產(chǎn)證券化工作。規(guī)范協(xié)作,強化考核,發(fā)揮銀行的積極作用。
(四)以存在問題為導向,深入開展內審工作。
(五)以信息化為手段,全面提高管理水平。啟動與銀行的聯(lián)網(wǎng)結算系統(tǒng)建設。推進檔案電子化建設。開發(fā)利用新型工具,與群眾“零距離”溝通。
第二部分 2016年支出預算情況
2016年支出預算為2282.93萬元。按功能科目分類為其他支出2282.93萬元;按經(jīng)濟科目分類,包括基本支出1641.41萬元,項目支出618.52萬元。
具體詳見“2016年南通市住房公積金管理中心收支預算表”(附件1)
第三部分 2016年“三公”經(jīng)費預算情況
2016年,因公出國(境)費用、公務接待費和公務用車購置及運行費等“三公”經(jīng)費預算共49.2萬元。
一、因公出國(境)費用預算為0。
二、公務接待費預算為18.4萬元。
三、公務用車購置及運行費預算為30.80萬元。
具體詳見“2016年南通市住房公積金管理中心‘三公’經(jīng)費預算表”(附件2)
附件1 2016年南通市住房公積金管理中心收支預算表 金額單位:萬元 |
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支出 |
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項目 |
2016年預算數(shù) |
功能分類(細化到項級) |
2016年預算數(shù) |
經(jīng)濟分類 |
2016年預算數(shù) |
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小計 |
財政撥款 |
財政專戶資金(預算外) |
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一、稅收財力安排 |
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一般公共預算支出合計 |
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一、基本支出 |
1641.41 |
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二、非稅收入財力 |
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一般公共服務支出 |
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(一)工資福利支出 |
1226.51 |
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三、基金、專項財力 |
2282.93 |
人大事務 |
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(二)商品和服務支出 |
231.15 |
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四、財政專戶資金 |
行政運行 |
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(三)對個人和家庭補助支出 |
183.75 |
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五、省專款 |
…… |
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二、項目支出 |
618.52 |
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六、動用結余財力 |
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三、不可預見費 |
23.00 |
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政府性基金預算支出合計 |
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…… |
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交通運輸支出 |
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港口建設費安排的支出 |
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…… |
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其他支出 |
2282.93 |
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收入總計 |
2282.93 |
支出總計 |
2282.93 |
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支出總計 |
2282.93 |
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備注:本表按照部門預算輸出表中的“收支預算總表”和“收入預算表-分科目”的數(shù)據(jù)組合填列。支出功能科目按單位使用科目“類、款、項”明細填列。 |
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附件2 2016年南通市住房公積金管理中心“三公”經(jīng)費預算表 金額單位:萬元 |
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項目 |
2016年預算數(shù) |
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小計 |
其中:一般公共預算安排數(shù) |
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一、“三公”經(jīng)費合計 |
49.20 |
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(一)因公出國(境)費 |
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(二)公務接待費 |
18.4 |
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(三)公務用車費 |
30.8 |
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1.公務用車購置費 |
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2.公務用車運行維護費 |
30.8 |
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二、會議費 |
16.1 |
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三、培訓費 |
31.5 |
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注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車費。 |