南通市住房公積金管理中心2016年預算公開總體情況
        來源: 市住房公積金管理中心 發(fā)布時間:2016-04-27 16:54 累計次數(shù): 字體:[ ]

        第一部分 單位概況

          一、主要職責:

          南通市住房公積金管理中心負責全市行政區(qū)域內住房公積金的管理運作。主要職責為:

            (一)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃;

            (二)負責記載住房公積金的繳存、提取、使用等情況;

            (三)負責住房公積金的核算;

            (四)審批住房公積金的提取、使用;

            (五)負責住房公積金的保值、增值和歸還;

            (六)編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告;

            (七)負責對住房公積金經(jīng)辦銀行業(yè)務上的管理;

          (八)承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

          二、機構設置:

          南通市住房公積金管理中心內設機構:綜合科、政策信息科、歸集管理科、資金運作科(資產(chǎn)保全科)、會計核算科、財務審計科、監(jiān)察室、行政服務處、崇川區(qū)辦事處、開發(fā)區(qū)辦事處、港閘區(qū)辦事處、政務中心辦事處、客戶服務中心、通州管理部、海安管理部、如皋管理部、海門管理部、啟東管理部。

          三、單位性質及經(jīng)費管理方式:

          南通市住房公積金管理中心為市政府直屬副處級事業(yè)單位,經(jīng)費管理方式為財政收支統(tǒng)管,按《事業(yè)單位會計制度》核算。

          四、2016年度工作任務:

          具體業(yè)務指標:公積金當年歸集86億元,新建單位1000個,新建人數(shù)6萬人,個貸逾期率控制在1.5‰以內,增值收益率為全省平均水平,確保全年無安全(包括資金安全)責任事故。

          (一)以勞動競賽為抓手,強力推進歸集擴面。開展公積金歸集勞動競賽活動。強化行政執(zhí)法和督辦落實工作。提高政策宣傳的質量。強化社保等部門的聯(lián)動,為新建擴面創(chuàng)造條件。.抓實基數(shù)調整,抓好催繳挖潛。

          (二)以調整貸款制度為契機,發(fā)揮公積金的效能。加快貸款實施細則等各項貸款管理規(guī)范執(zhí)行情況調研。優(yōu)化貸款審批流程。增強對新市民等剛需家庭購房需求的支持。進一步防范貸款風險,遏制逾期率上升勢頭。

          (三)以預算管理為突破口,提高公積金安全性。加強預算管理,增強資金流動性。繼續(xù)推行公積金資產(chǎn)證券化工作。規(guī)范協(xié)作,強化考核,發(fā)揮銀行的積極作用。

          (四)以存在問題為導向,深入開展內審工作。

          (五)以信息化為手段,全面提高管理水平。啟動與銀行的聯(lián)網(wǎng)結算系統(tǒng)建設。推進檔案電子化建設。開發(fā)利用新型工具,與群眾“零距離”溝通。

         

        第二部分 2016年支出預算情況

          2016年支出預算為2282.93萬元。按功能科目分類為其他支出2282.93萬元;按經(jīng)濟科目分類,包括基本支出1641.41萬元,項目支出618.52萬元。

          具體詳見“2016年南通市住房公積金管理中心收支預算表”(附件1)

         

        第三部分  2016年“三公”經(jīng)費預算情況

          2016年,因公出國(境)費用、公務接待費和公務用車購置及運行費等“三公”經(jīng)費預算共49.2萬元。

          一、因公出國(境)費用預算為0。

          二、公務接待費預算為18.4萬元。

          三、公務用車購置及運行費預算為30.80萬元。

          具體詳見“2016年南通市住房公積金管理中心‘三公’經(jīng)費預算表”(附件2)

         

        附件1

        2016年南通市住房公積金管理中心收支預算表

        金額單位:萬元

        支出

        項目

        2016年預算數(shù)

        功能分類(細化到項級)

        2016年預算數(shù)

        經(jīng)濟分類

        2016年預算數(shù)

        小計

        財政撥款

        財政專戶資金(預算外)

        一、稅收財力安排

         

        一般公共預算支出合計

         

         

         

        一、基本支出

        1641.41

        二、非稅收入財力

         

        一般公共服務支出

         

         

         

        (一)工資福利支出

        1226.51

        三、基金、專項財力

        2282.93

          人大事務

           

           

         

        (二)商品和服務支出

        231.15

        四、財政專戶資金

          行政運行

           

           

         

        (三)對個人和家庭補助支出

        183.75

        五、省專款

          ……

           

           

         

        二、項目支出

        618.52

        六、動用結余財力

           

           

           

         

        三、不可預見費

        23.00

         

        政府性基金預算支出合計

         

         

         

         

         

          ……

           

           

         

         

         

        交通運輸支出

         

         

         

         

         

        港口建設費安排的支出

         

         

         

         

         

          ……

         

         

         

         

         

          其他支出

        2282.93

           

         

         

        收入總計

        2282.93

        支出總計

        2282.93

         

         

        支出總計

        2282.93

        備注:本表按照部門預算輸出表中的“收支預算總表”和“收入預算表-分科目”的數(shù)據(jù)組合填列。支出功能科目按單位使用科目“類、款、項”明細填列。

        附件2

        2016年南通市住房公積金管理中心“三公”經(jīng)費預算表

        金額單位:萬元

        項目

        2016年預算數(shù)

        小計

        其中:一般公共預算安排數(shù)

        一、“三公”經(jīng)費合計

        49.20

         

          (一)因公出國(境)費

          (二)公務接待費

        18.4

         

          (三)公務用車費

        30.8

         

              1.公務用車購置費

         

              2.公務用車運行維護費

        30.8

         

        二、會議費

        16.1

         

        三、培訓費

        31.5

         

        注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車費。
           
        1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。單位部門預算中不安排因公出國(境)經(jīng)費,實際出國(境)時,財政部門根據(jù)市委、市政府批準的計劃和按標準核定的經(jīng)費數(shù)額追加單位預算指標。實際執(zhí)行情況在部門決算中公開。
           
        2)公務用車費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛。
           
        3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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